 田丽萍同志在区社总部工作已十余年,从财务部步入审计室也六年有余,一直秉持着“勤恳做事,老实做人”的理念,默默坚守在自己的本职岗位上。自知没有什么突出、耀眼的成绩,但从不懈怠自己的工作,深知所有的成绩都是以小聚多、汇集而成,做好本职工作,认真学习,不断积累。 一、加强学习,不断提升内审素养 在日常工作中,不忘坚持学习专业知识。在实践中丰富经验,熟悉内部审计的工作事项、通过认真工作和锻炼,能够比较从容地应对和发现审计工作中的常见问题,不断提高综合分析能力和处理能力,持续提升内审素养。 二、爱岗敬业、认真完成本职工作 1、常规性财务核算监督 对归口企业日常核算进行跟踪检查。将会计核算是否全面准确、附件资料是否合规、审批事项是否真实等作为检查点,规范基础工作、监督财务收支、预算执行等情况。 2、专项审计事项 ⑴“八项规定”执行情况定期检查。作为审计项目牵头人,组织各检查人员分块按要求,按计划进行。前期先制定项目计划、审计方案、审计进度,后期及时汇总系统内各单位检查审计底稿,整理资料撰写审计报告上报,根据各单位检查情况发放审计整改单,完成审计问题库数据录入。 ⑵ 完成全系统2022年疫情政策性租金减免情况审计。此次疫情减免分二批进行,二批次之间独立又相互关联。作为审计项目牵头人,面对庞大审计数据资料,批次不同,减免申报形式不同,各单位对减免政策理解不同,操作方式不同,如何制定项目计划、审计方案、编制统一审计检查模板,都需要认真思考。在分块检查的过程中不断与同事沟通,全面推进审计工作进行。后期汇总全系统单位检查底稿,整理数据,分析撰写全系统疫情政策性租金减免情况审计报告,完成审计模块数据录入,无不感觉到审计工作需要认真仔细的态度。 ⑶国资年报审计及其他外部审计。作为外部审计联络配合人员,积极配合外部审计单位开展对区社系统的审计工作,协调各部门、各单位按要求提供审计资料,沟通审计事项,确保审计工作顺利完成。 ⑷ 完成归口单位2021-2022年度“三重一大”审计检查,收集资料,编制底稿,上报检查结果,参与检查问题讨论。 3、其他工作事项 国资委统计资料上报工作、部门公文收发及信息员工作、资料归类存档工作及其他部门配合工作。
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